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遵義市第一人民醫(yī)院2017年部門決算及“三公”經費決算信息

發(fā)布時間:2018-07-30 00:00 本文來源: 財務科

一、部門主要職能

(一)醫(yī)療服務,提供全面連續(xù)的醫(yī)療護理,、預防保健和康復醫(yī)療服務,。

(二)教學科研,承擔高等醫(yī)學院的臨床教學和實習,,能培養(yǎng)高級臨床醫(yī)學人才,。并承擔二級醫(yī)院技術骨干的臨床專業(yè)進修任務。

(三)業(yè)務技術指導履行對下級醫(yī)療機構技術指導是醫(yī)院的職責和義務,,建立經常性技術指導與合作關系,,幫助開展新技術、新項目,,解決疑難問題,,培養(yǎng)衛(wèi)生技術和管理人才,完成當?shù)匦l(wèi)生行政部門的衛(wèi)生或支農工作,。

(四)預防保健,,承擔當?shù)匦l(wèi)生行政部門交辦的預防保健,主要慢性非傳染性疾病(心,、腦血管疾病,、惡性腫瘤)的臨床流行病學調查和防治工作。參與城市初級衛(wèi)生保健工作,。 

二,、部門概況

一)部門決算單位構成

序號

單位名稱

單位類型

1

遵義市第一人民醫(yī)院

財政部分補助事業(yè)單位

注:單位類型劃分為行政單位、參公管理事業(yè)單位,、財政全額補助事業(yè)單位,、財政部分補助事業(yè)單位等四類,請對照填列,。

(二)部門人員構成

編制數(shù)

在編實有人數(shù)

離退休人員

合計

行政編制

事業(yè)編制

2210

1538


1538

395

三,、部門決算公開表(詳見附件)

四、2017年決算情況說明

(一)2017年度部門決算收入支出情況說明

1.2017年度收入決算總額為13,6766,3260.68元,,比上年增加198,611,472.67元,,同比增長16.99%,其原因是財政撥款增加及業(yè)務量的增長,。其中:

(1)財政撥款收入107,579,499.00元,,占7.87%;

(2)事業(yè)收入12,6008,3761.68元,,占92.13%,;

2.2017年度支出決算總額為13,6859,6464.53元,比上年增加181,584,055.54元,,同比增長15.3%,,其原因是人力成本增加及新大樓投入使用成本增加。其中:

(1)基本支出1,345,459,760.62元,,占98.3%;

(2)項目支出23,136,703.91元,,占1.7%;

(二)2017年一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

1. 2017年度一般公共預算財政撥款收入1,0757,9499.00元,,比上年增加2213,2411.00元,,同比增長25.9%,其原因是增加職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金撥款,。

2.2017年度一般公共預算財政撥款支出決算100,964,372.26元,,比上年增加7,995,776.00元,同比增長8.6%,,其原因是增加職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金支出,。其中:

(1)基本支出78,804,599.00元,用于保障機構正常運轉完成日常工作任務的支出,。其中:人員經費78,804,599.00元,,主要包括基本工資、津貼補貼,、離退休費等,。

(2)項目支出22,159,773.26元,用于為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而開展的專項工作經費支出,。具體是:

一般行政管理事務支出630,000.00元,,主要用于支付博士引進費;應用技術研究與開發(fā)支出74,549.00元,,用于科研項目支出,;綜合醫(yī)院支出2,476,000.24,用于全科醫(yī)生及三年提升計劃(萬名醫(yī)師支援農村),;其他公立醫(yī)院支出5,950,700.00元,,用于公立醫(yī)院改革;重大公共衛(wèi)生專項923,000.00元,,用于全科醫(yī)師轉崗培訓,;計劃生育服務17,152.00元,用于產前診斷分中心創(chuàng)建,;其他計劃生育事務支出79,400.00元,,用于2017年計生宣傳及2017年衛(wèi)生計生人才隊伍建設,;其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12,008,972.02元,用于住院醫(yī)師規(guī)范化培訓,。

(三)2017年政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2017年本部門無政府性基金預算財政款收入支出,。

(四)2017年機關運行經費支出說明

2017年本部門無機關運行經費財政撥款支出。

(五)2017年度政府采購情況說明

2017年本部門無政府采購支出,。

(六)2017年度國有資產占用情況說明

2017年資產總額1,640,586,466.90元,,其中:流動資產756,032,736.67元,固定資產745,994,876.40元,,長期投資0元,,在建工程512,531,579.68元,無形資產6,022,466.94元,。

本部門(單位)共有車輛12輛,,其中,一般公務用車3輛,、特種專業(yè)技術用車9輛,;單價50萬元(含)以上的通用設備3臺,單價100萬元(含)以上的專用設備46臺,。

(七)2017年度非財政撥款收支決算情況說明

2017度非財政撥款收入決算總額12,6008,3761.68元,,其中:事業(yè)收入12,6008,3761.68元。決算支出決算總額12,6763,2092.27元,,其中:科學技術支出976,930.65元,,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,266,655,161.62元,年末結轉和結余460,0296.25元,。

(八)2017年度“三公經費”公共財政撥款支出決算情況說明

本部門無“三公經費”公共財政預算撥款,,故無“三公經費”公共財政撥款支出。


附件:

部門決算公開表.doc


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